Либо я, либо 1С.
Выслушайте меня кто-нить. Мне нужно поделиться.
В прошлом месяце без отгрузки отразила выручку вместо проводок приходника бухсправкой, проводки те же, только в выручке субконто по номенклатуре.
В марте инвентаризацией отражается выручка по рознице, одновременно сторнируется, потому что оплата была вперед.
И чо делает 1С: налоги с з/п считает правильно, а расходы списывает пропорционально выручке, определенной по номенклатуре, то есть только той, которая по инвентаризации. Если отразить справками всю выручку по кассе, то к ней в конце месяца добавляется выручка по инвентаризации, а сторнируется-то без субконто. И 1с считает ~ увеличенной выручке, без сторно.
вощим, в итоге дотумкалась до того, чтобы в бухсправке разбивать выручку.
На сумму, которая сторнируется, её без субконто, оставшуюся - через субконто по номенклатуре. Звучит дебильно, но считает теперь правильно.
Скажите мне что-нибудь, а? Хоть кто-нибудь меня понимает?
Блять, что я за х@йню пишу???