в части НДС.
Было у кого-нить? Гемор?
Вычет по таким операциям в декле отдельной строкой. Платить обязон. Это все понятно. А вот из практики? Придираются? Камералка будет?
И как технически. Акт зачета как обычно, ндс безналом, мы заплатили и предъявляем? А контрагент пофик, заплатит или нет, его проблемы? Ну то есть они заплатят, тока допустим в другом периоде налоговом. Пофик? На наш вычет не влияет же?
товарообменные и проч, не влекущие денежных расчет
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться131.01.2008 12:42:31
Поделиться231.01.2008 23:42:27
Я предъявляю строго по оплате.
Начисляю- по отгрузке ,независимо от оплаты контрагента.
Зачёт- на сумму без НДСа.
Налошка- если зачёт показан,обязательно смотрит оплату по вычету. Если нет- выкинуть может.Но может и не заметить запросто :crazy:
ну то есть вот по списку дают требование чего нести -
бла-бла-бла...
акты зачётов..
бла-бла-бла..
Ну вот если акты не принести- запросто могут не заметить.
Отредактировано NB (31.01.2008 23:43:34)
Поделиться331.01.2008 23:44:36
А. вот ещё- в платёжке пишем- НДС по с/ф такой-то согласно акту взаимозачёта.
Поделиться431.01.2008 23:50:30
Збозибо.
Я акт хотела, но меня Чая подогрела уже актиком. Сляпала.
Щас как раз ее пытать хотела, как НДС платить, счет отдельный выставлять или как. А тут уже ответ имееца :wub:
Поделиться501.02.2008 12:21:26
Кисо
А про камералку- по этому основанию не камералят.
Если нет возмещения в налоговорм периоде -могут только попросить "дать пояснения",и фсё.